轉出的計入福利費中 。首先補提福利費:
借:管理費用(銷售費用、生產成本等)-福利費
貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利
【“進項稅額轉出”會計分錄怎么做?】然后進項轉出:
借:應付職工薪酬-非貨幣性福利
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)金額就是轉出的進項稅額 。
“進項稅額轉出”記錄企業的購進貨物、在產品、產成品等發生非正常損失以及其他原因而不應從銷項稅額中抵扣,按規定轉出的進項稅額 。

擴展資料:
《增值稅暫行條例》第十條規定,當納稅人購進的貨物或接受的應稅勞務不是用于增值稅應稅項目,而是用于非應稅項目、免稅項目或用于集體福利、個人消費等情況時,其支付的進項稅就不能從銷項稅額中抵扣 。
實際工作中,經常存在納稅人當期購進的貨物或應稅勞務事先并未確定將用于生產或非生產經營,但其進項稅稅額已在當期銷項稅額中進行了抵扣,當已抵扣進項稅稅額的購進貨物或應稅勞務改變用途,
用于非應稅項目、免稅項目、集體福利或個人消費等,購進貨物發生非正常損失,在產品和產成品發生非正常損失時,應將購進貨物或應稅勞務的進項稅稅額從當期發生的進項稅稅額中扣除,在會計處理中記入“進項稅額轉出” 。
參考資料來源:百度百科-進項稅額轉出
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